UedBet体育

当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > UedBet体育人民政府办公室> 财政预算
索引号: /202304-00004 组配分类: 财政预算
发布机构: 妇联 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育妇女联合会2023年部门预算公开 文号:
成文日期: 2023-04-04 发布日期: 2023-04-04
内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育妇女联合会2023年部门预算公开
发布时间:2023-04-04 18:59 来源:妇联 浏览次数: 字体:[ ]


 

内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育妇女联合会

2023年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2023年4月4日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表  


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育妇联是UedBet体育委主管

的人民团体。

(二)部门主要职责

1.贯彻落实关于妇女儿童的方针政策、法律法规和《中华全

国妇女联合会章程》;研究制定推动全市妇女儿童发展及家庭教

育工作规划、计划,并组织实施。

2.组织妇女代表参与经济、文化、社会事务管理等工作。组

织全市妇女代表参与民主决策、民主管理、民主监督,参与有关

法律、法规、规章和政策的制定,参与社会治理和公共服务,推

动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

3.负责妇女儿童权益保护工作。开展相关政策、法律法规的

宣传,受理来信来访及法律咨询工作。协助有关部门或单位查处

侵害妇女儿童权益的行为并提供帮助。关注并研究涉及妇女切身

利益的热点、难点问题,及时向市委和有关部门反映社情民意,

提出对策建议。

4.负责女性人才相关工作。组织动员引领妇女参与全市经济

建设和社会事业发展的各项活动,宣传表彰优秀妇女典型,培养、

推荐女性人才,按干部管理权限向干部管理部门推荐妇女干部。

5.组织开展家庭文明建设工作。组织家庭文明创建各项活

动,支持服务家庭教育,推动形成家庭文明新风尚。

6.加强同各族各界妇女的团结和联谊工作。协调、联系和引

导女性社会组织,加强与社会各界的协作,推动全社会为妇女儿

童和家庭服务。组织开展妇女儿童发展的理论研究及交流活动。

7.指导乡镇(街道)妇联机关开展相关工作。

8.完成市委和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,UedBet体育妇女联合会部门预算为本级预

(一)UedBet体育妇女联合会部门机构及人员基本情况

UedBet体育妇女联合会机关行政编制8名,工勤编制 1 名。行政编制实有 4名,工勤编制1名。

(二)UedBet体育妇女联合会设置及人员情况

纳入 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

UedBet体育妇女联合会本级

财政拨款的行政单位

 

第二部分   2023年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算98.54万元,比2022年预算增加23.53万元,增长31.00 %,增加主要是由于UedBet体育妇女联合会2023年项目支出增加。

支出预算 98.54万元,比2022年预算增加23.53万元,增长31.00%,增加主要是由于UedBet体育妇女联合会2023年项目支出增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 98.54万元,其中:一般公共预算拨款收入   98.54万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入 0万元,占比0%;事业收入0万元,占比 0%;事业单位经营收入 0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出98.54万元,其中:基本支出75.74万元,占比77.00%;项目支出 22.80万元,占比23.00 %;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 98.54万元,包括:一般公共预算财政拨款98.54万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出82.72万元,比上年预算数增加21.13万元。主要用于日常业务活动、工资、其他社会保障缴费。

2、社会保障和就业支出 6.92万元,比上年预算数增加 0.89万元。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金。

3、 卫生健康支出 3.77万元,比上年预算数增加0.33万元。主要用于缴纳职工医疗保险及大病保险。  

    4、住房保障支出5.13万元,比上年预算数增加1.22万元。主要用于缴纳职工住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0.00万元,比上年预算数增加  万元,增长0.00%。我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.8万元,比上年预算减少0.1 万元,下降11 %;本年预算比上年执行数减少 0.1万元,下降 11%。.其中:

1、因公出国(境)费用 0.00万元,比上年预算数增加0.00   万元,增长0.00 %,本年预算比上年执行数增加0.00 万元,增长0.00%。

2、公务接待费 0.1万元,比上年预算数减少0.1万元,下降 50 %,本年预算比上年执行数减少0.1 万元,下降50  %主要是由于我单位由于2022年未发生公务接待费故2023年对公务接待费下调。

3、公务用车购置及运行维护费0.7万元,比上年预算增加0.00 万元,增长0.00 %,本年预算比上年执行数增加0.00万元,增长0.00 %。其中,公务用车购置0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00 %,本年预算比上年执行数增加0.00 万元,增长0.00 %;公务用车运行维护费0.00 万元,本年预算比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,比上年执行数增加0.00 万元,增长0.00%。增加主要是由于我单位2023年公务用车运行维护费较上年无变化。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年,我单位机关运行经费财政拨款预算10.63万元,比上年减少5.13万元,下降32.55  %。主要原因是2022年UedBet体育妇女联合会人均一元钱项目在基本支出中体现,2023年人均一元钱经费为项目经费,故不在机关运行经费中。主要包括以下支出:办公费1.56万元、印刷费0.3万元、邮电费0.63万元、差旅费0.32万元、公务接待费0.1万元、劳务费2.1万元、工会经费0.5万元、公务用车维护费0.7万元、其他交通费4.32万元、其他商品服务支出0.1万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额2.2 万元,其中:政府采购货物预算1.8万元,政府采购工程预算 0.00万元,政府采购服务预算0.4万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末,UedBet体育妇女联合会共有车辆0.00辆,其中:一般公务用车0.00辆、机要通信车0.00辆、应急保障车0.00辆、一般执法执勤车0.00辆、特种专业技术车0.00辆,其他用车0.00辆;单位价值100万元以上大型设备0.00台(套)等。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2023年,填报绩效目标的预算项目14个,公开绩效目标14个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算98.54万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:赵思超        联系电话:18547008159

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开12张表